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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DESSISLAVA TAVERNA RIITANO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DMRGLI94A15C710C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEMORO  GIOELE</ragioneSociale>
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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
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VERDUCI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMMA ARTI GRAFICHE DI IMMACOLATA
VERDUCI</ragioneSociale>
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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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GIUSEPPE</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. E22/15 - DELL' 11/06/2015 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>625017992E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 933 DEL 25/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE DI LAFACE DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE DI LAFACE DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6257754DF3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24/PA del 27/05/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>106.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>106.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>62626072C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.002060 - AKD --01- ORDINE N. 00341E4E
IST.SUPERIORE G. RECHICHI- POLISTENA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A. -Associazione Italiana Calcolo
Automatico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03720700156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.I.C.A. -Associazione Italiana Calcolo
Automatico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>188.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>629117168A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 10/2015 DEL 15/06/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>87.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>62911938B1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 11/2015 DEL 15/06/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>143.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6291216BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 8/2015 DEL 15/06/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6300852B8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. DEL 22/06/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>630497237D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATT. N. 16/2015 DEL 15/06/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6345873C0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>assicurazione RUP .pol. n. 812  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010593</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7374441D37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 98/PA del 18/09/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>73774441D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fornitura fattura n. 59/PA del 15/06/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>28686.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>28686.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z001907CAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 33/2016PA del 20.04.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>447.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>447.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z00227A3DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33-PA del 02-03-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRCLRD73D06F537X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRCLRD73D06F537X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z00253455B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 90E del 05-12-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z002AF25D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11-2019 del 10-12-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRDVCN76L11F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPAR srls di Pargo Vincenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRDVCN76L11F205N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPAR srls di Pargo Vincenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0225BA04C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 200 del 08-05-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO
s.r.l]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO
s.r.l]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17107.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17107.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0726CDDC1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 26 del 21/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z072721B09</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  000180/90  del 28.03.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z081D772FF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 408 del 15/03/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE DI LAFACE DANIELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LFCDNL75T22H224K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW LIFE DI LAFACE DANIELE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>360.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A1E84C9E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione polizza n. 370722668 del 09-05-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E22AF6C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contributo annuo rete LES Calabria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81004870796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liceo Statale G.V. Gravina
Crotone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81004870796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liceo Statale G.V. Gravina
Crotone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0E271EFD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>contributo spese trasporto bus Polistena-Palmi a/r alunni -
GSS gg. 08/02/2019.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>81001910801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO STATALE "G.MAZZINI"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81001910801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO STATALE "G.MAZZINI"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0F2749F66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 23.03.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1220FEDB9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2850 PA del 18-12-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1416EB85F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E73/15 del 15.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1424F4446</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saklo fattura n. 88383/2018/VI del 28/09/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>443.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>443.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z181EDD92B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 179 del 27/07/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01507730800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDATTICA SUD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>316.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-08-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>316.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1821DF8C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/PA del 28/03/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02035950159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ITALIANO SPADA
s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02035950159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCATOLIFICIO ITALIANO SPADA
s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>138.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>138.05</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1828C1A23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 18-06-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 168/PA del 17/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 02-12-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDLCN57A29H224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale Dr. Luciano
CARIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDLCN57A29H224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale Dr. Luciano
CARIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10188.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10188.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16-PA del 15-04-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48 del 06.06.2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 72/19 del 11-12-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z202949321</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 30/07/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05730881009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.GI.MUS. Associazione Giovanile
Musicale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05730881009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.GI.MUS. Associazione Giovanile
Musicale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3442.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3442.62</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z211EDD8A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4E del 20-06-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>817.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>817.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20-TP del 03-04-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600210807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI AFFILIATO GIROMONDO DI SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600210807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI AFFILIATO GIROMONDO DI SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10974.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10974.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z232297826</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21E del 16/03/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z232349B5A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36E del 07/05/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z25164726F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 187 del 07.10.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI di  GIORGIO SIMONETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNGRG77A19L063G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI.ESSE.DI di  GIORGIO SIMONETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>65.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>65.16</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z262880BAC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50B del 05-06-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z262A4A8C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 128 del 11-12-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z29265B0B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 37  del 20/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 27/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1754.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1754.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 31/PA del 27-06-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17 del 07-03-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93019420657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Festival Filosofia in Magna
Grecia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93019420657</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Festival Filosofia in Magna
Grecia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2644 del 29/08/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6F del 13.06.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MBSCML74E17I537V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C.
]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MBSCML74E17I537V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C.
]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3021BA051</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 27-01-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3024C5009</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 84-PA del 30/08/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/19 del 26/01/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3428057CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 22/19 del 18-04-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3522B7DC9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5-18  del 11-04-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>890.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>890.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z36194A35A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 28AB del 06.04.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z382401889</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.2-44 del 10/1072018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3828900BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 83-PA del 31-05-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1229.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1229.51</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z392805730</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29/19 del 02-06-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1FE56B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 20-09-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>263.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>263.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B26DDB01</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 12.03.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C1BC6832</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 88 del 26.11.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>299.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>299.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D1C3476D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. 25E del 28/11/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ERARIO C/ IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ERARIO C/ IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>254.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>254.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D22B7C05</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6-18  del 11-04-2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D28C852D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3_19 del 20/06/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>91024870809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associaz. Cult. Centro Promoz. Artistica
Teatrale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>91024870809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associaz. Cult. Centro Promoz. Artistica
Teatrale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>901.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>901.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400255060</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 123/PA del 18/10/208</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRCLRD73D06F537X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRCLRD73D06F537X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEONARDO UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>201.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>201.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z41288664A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 81/PA DEL 23/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4516A36D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto biglietti ingresso expo - reservation code
331510194627 - code 331510196041 liceo statale G. Rechichi Polistena -
ottobre 2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06398130960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPO 2015 spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1049.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1049.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45255F88E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1PA del 17/05/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02804680805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02804680805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BASE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4526EDD9A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9 del 12/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z452A38611</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 116 del 20/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>598.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>598.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4627F21EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FE/492 del 27-07-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472678E6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3-PA del 18/12/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FORESTIERI s.a.s. di FORESTIERI Martina &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FORESTIERI s.a.s. di FORESTIERI Martina &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z49926A714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1  del 24/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2563.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2563.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2738CE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 22/02/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>688.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>688.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4D2AAEOC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>546.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>546.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F18AEACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 852 del 16.06.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENER.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENER.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4992.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4992.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F1F06E1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>documento di addebito n. 30627-17,30708-17,31619-17 -
iscrizione alunni certificazione linguistiche esami tedesco - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE-ISTITUT ROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE-ISTITUT ROM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50202C8CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11/E del 20-10-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE Rag. GIANCARLO
PRIOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLGCR69C06L063R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOPAPER TRADE Rag. GIANCARLO
PRIOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>404.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z502810025</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 75 del 10/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z511BCD4CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. n. E-512 del 24/11/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO s.r.l. Industri Grafiche ed
Editoriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ERARIO C/ IVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO s.r.l. Industri Grafiche ed
Editoriali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TESORERIA ERARIO C/ IVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z521B2559C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 18/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRNTN59T20L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra Tecnology di Petrilli
Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5224018AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/43 del 10-10-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5227G8D61</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03 PA del 04-04-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCML75D06L063K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Agenzia Editoriale "LA BRUTIA" di C.
MAZZOTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZCML75D06L063K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Agenzia Editoriale "LA BRUTIA" di C.
MAZZOTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z542A4A963</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 68/19 del 21/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z551B12B60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 18/E del 07.09.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>253.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>253.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5521F7DC7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33/E  del 29-03-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z561B989F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 08.11.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FORESTIERI s.a.s. di FORESTIERI Martina &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01080580804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[FORESTIERI s.a.s. di FORESTIERI Martina &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>162.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z562B1B662</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 200-PA del 11-12-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z57272433A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 9-PA del 28/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLECCT63R66E041B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO VIAGGI TOUR DI PELAIA
CONCETTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLECCT63R66E041B</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUTTO VIAGGI TOUR DI PELAIA
CONCETTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1A80A4E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33B del 14-07-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B1A46044</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 12E del 16.06.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2731ADB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/PA del 07-03-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCML75D06L063K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Agenzia Editoriale "LA BRUTIA" di C.
MAZZOTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZCML75D06L063K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Agenzia Editoriale "LA BRUTIA" di C.
MAZZOTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>139.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>139.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E2839BB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 73/001 del 13.05.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00587160805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Tripodi SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00587160805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Tripodi SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E28E0E6A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>documento di addebito n. 39513/19 del 04-04-2019 - iscrizione
alunni certificazione linguistiche esami tedesco - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE-ISTITUT ROM</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80229670585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOETHE-ISTITUT ROM</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>979.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>979.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E29AB4E7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. EFAT/20191964 del 10-09-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F2A12070</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02998480806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOPPING MALL srl s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01762630406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THEMA OFFICE S.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02998480806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOPPING MALL srl s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>577.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>577.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6026FE0DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo servizi transfer Grecia  rif. n. P133 del 12/12/2018
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>1351E60000003800</identificativoFisca
leEstero>
          <ragioneSociale></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>1351E60000003800</identificativoFisca
leEstero>
          <ragioneSociale></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6480.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6427A23A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. GP 3/02/2019 corso di spagnolo 45 studenti e
3 proff.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>B37249349</identificativoFiscaleEster
o>
          <ragioneSociale></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>B37249349</identificativoFiscaleEster
o>
          <ragioneSociale></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>29750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6428B1249</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FT 002193 del 24-06-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSFCS67H18B639P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI Giorgio
Grassi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRSFCS67H18B639P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI Giorgio
Grassi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>411.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>411.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D16685AS</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. V/143 del 07.10.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2004.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D223F3A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/pa del 09/02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLTRRT71H02C747W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVEN one di ROBERTO POLITANO'</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTRRT71H02C747W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEVEN one di ROBERTO POLITANO'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>273.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>273.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1-PA del 02/04/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02310840802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE DEL MARRO - LIBERA TERRA SOC.
COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02310840802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALLE DEL MARRO - LIBERA TERRA SOC.
COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z711F9BD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5-B del 22.01.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z721F98271</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCCSMN82P14F537Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCARRONE SIMONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCCSMN82P14F537Q</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MACCARRONE SIMONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-09-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z732A86BBD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 184  del 21/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z74272AB21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatt. 158 del 29/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO
s.r.l]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06553310969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[VIAGGIO & APPRENDO
s.r.l]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16520.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z742731AE7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 76-PA del 21-05-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>687.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>687.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7525B9CFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 4 TP del 12/02/2019  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11172.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7725B9C89</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 3 TP dell' 11/02/2019  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78170B6B2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E75/15 del 15.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781E681FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/PA del 06-05-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z782534558</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 91-E del 05-12-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z792097605</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 94 PA del 16-12-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>803.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B1910E95</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 27/PA del 02.04.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>812.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>812.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D2A0F299</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 148 del 09.10.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>685.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8025B9DFB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10/TP del 30/03/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12183.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z812811D0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 484/PA del 30/04/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02614070411</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO
SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8129AD838</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. PA/3 del 27/09/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SMNMHL87L11G791R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARA di M. Seminara</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SMNMHL87L11G791R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEMINARA di M. Seminara</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z831E2HE87</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46E del 15/05/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z841EA5BA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1PA del 19-05-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CPRGPP68D19G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CPRGPP68D19G791G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAPRIA GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8427848E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 131 del 11-03-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE snc di COSTA M. e SCALIATI
G.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04960590653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO FORNITURE snc di COSTA M. e SCALIATI
G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85282FD91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FE/549 del 26-09-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3122.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8723E9CD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6/PA del 11-06-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8818CFCE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 17E del 30.03.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z89255070F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 13/PA del 17/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B1CEB39E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1E del 13.01.2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D20EC184</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>909.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D23D6996</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15/PA del 20-09-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PTRNTN59T20L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra Tecnology di Petrilli
Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PTRNTN59T20L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Integra Tecnology di Petrilli
Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8E255076D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 12/PA del 17/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1304.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z901754AF1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture n. M20150000529 del 19.10.2015 e n.
N20150000623 del 06.11.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02638720801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02638720801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>codice cliente 71986250 - Saldo fattura n. AL01521843 del
29/02/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1304.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1304.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z91294AEA5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. FP1 1/19 del 24-07-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02821350804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale MORGANA
INCANTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02821350804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Associazione Culturale MORGANA
INCANTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z912A4A929</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 82 del 17-12-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9216FDF23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto biglietti ingresso teatro Palasport RC del
14.11.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW NET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW NET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1283.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1283.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922A0BC73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO  FATTURA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRSFCS67H18B639P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI Giorgio
Grassi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRSFCS67H18B639P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRASSI UFFICIO SAS DI Giorgio
Grassi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>444.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>444.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z94162326</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 39/2015PA del 24.09.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z941867A67</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>abbonamento amministrare la scuola anno 2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Euroedizioni Torino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9427C8B8F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 38/2019 del 10/04/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>622.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z951993916</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 32/TP del 18.05.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02600210807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI AFFILIATO GIROMONDO DI SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02600210807</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI AFFILIATO GIROMONDO DI SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z952168FE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>liquidazione decreto ingiuntivo 21/17 del 16/022017, reso
esecutivo il 02/07/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02156980803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENAPOLIS  sas di PECORA
GIAMPIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02156980803</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TENAPOLIS  sas di PECORA
GIAMPIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z982711036</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7 del 12/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9827838B5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 42 del 14/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9921DE59A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conto contrattuale n. 30094177-001 saldo fattura n.
8718035188  del  02-02/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A20D37EE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>515.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2088AE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15/PA del 14-12-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02198760809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale VADALA'</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRDLCN57A29H224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale Dr. Luciano
CARIDI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MZZCML75D06L063K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Agenzia Editoriale "LA BRUTIA" di C.
MAZZOTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02198760809</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale VADALA'</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRDLCN57A29H224V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Agenzia Editoriale Dr. Luciano
CARIDI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MZZCML75D06L063K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Agenzia Editoriale "LA BRUTIA" di C.
MAZZOTTA & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14290.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4775.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E2239FC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Giochi matematici - Liceo "G. Rechichi " -
Polistena(RC).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERISTA' BOCCONI - MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERISTA' BOCCONI - MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA02B0F591</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  81 del 17-12-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>297.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2287FD0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 80/PA DEL 23/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>819.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>819.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA41EE1D4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4 del 08-06-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02691650804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4EVENT di Esposito Giovanni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02691650804</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>4EVENT di Esposito Giovanni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA528862D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 04/PA DEL 28/05/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSARND46B08G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASO ARMANDO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSARND46B08G791D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RASO ARMANDO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA620E0A0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura elettronica </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNGGNN80R25Z112Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA 83 di Giovanni Gangemi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNGGNN80R25Z112Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA 83 di Giovanni Gangemi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA720394A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Certificazione linguistica B2 lingua spagnolo studenti Liceo
Rechichi Polistena </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00914540802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVING LANGUAGES</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00914540802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIVING LANGUAGES</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1847.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1847.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA72538CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>uscita diattica Liceo G.Rechichi Polistena 30-11-2018 Divina
Commedia </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW NET s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11352961004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SHOW NET s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>739.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>739.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA822D30A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13E del 06-03-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA82B2EAC8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2207 del 14-12-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB257383A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 76-PA del 07/12/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD2A1A441</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n. 2/19 del 13-12-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02931970806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.E.M. srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02931970806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>V.E.M. srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF20DC3EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 138/PA del 01/12/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01E4962F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatt. n. 22B del 10/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 39-TP del 15.06.2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNSNO82L44H224H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TYMORA VIAGGI affiliato Giromondo di SONIA
FORNELL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB21A6C4FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>codice cliente 71986250 - Saldo fattura n. AG17601449 del
09.11.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA s.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB22239F47</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese per attività di alternanza scuola-lavoro rivolto agl
 alunni I.S.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90025510802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE SHOLE' - CENTRO STUDI
FILOS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90025510802</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE SHOLE' - CENTRO STUDI
FILOS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3375.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB31A3EEB8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 63AB del 18.06.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRVRCC60S21G722L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta CERAVOLO ROCCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB322B1580</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 4/PA del 26-03-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB51580845</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 100-PA del 27.07.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB5170B678</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fatture n. E76/15 DEL 15.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB518CF4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 19E del 30.03.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB818D799E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 013/PA del 11.03.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO Tour s.a.s. Agenzia viaggi e
turismo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01454690791</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROSIO Tour s.a.s. Agenzia viaggi e
turismo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA1C5A7AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 92 del 06.12.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB179A880</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 1259/2015 del 28.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02667510800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Graphic Design Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02667510800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Graphic Design Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>671.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>671.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBC23972B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  del 23.03.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80254570585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO
CIECHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80254570585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO
CIECHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>151.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>151.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD1A31DA2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13E del 16.06.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC01C81DC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 70 del 14-12-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2181A6AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 07/PA del 01-02-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC318E6EC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 18E del 30.03.2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC41D90D80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11/E del 02-03-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02919640801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02919640801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALABRIA s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC422B7835</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 26 del 19/03/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TRLNCL77C20H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TROIOLO BUS di Troiolo Nicola</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1175.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1175.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC616EB658</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E72/15 del 15.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>521.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC622B8192</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 41/PA del 27-03-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC929AAB81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 5 del 06-09-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>587.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>587.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1680133</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E336 del 23/10/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO s.r.l. Industri Grafiche ed
Editoriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO s.r.l. Industri Grafiche ed
Editoriali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.62</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC1757C73</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 2 del 14.01.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLLVCN61M11L063Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DITTA GALLO VINCENZO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD26F7BD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 38-PA del 27/02/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD273EE29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conto contrattuale n. 30094177-001 saldo fattura n.
8719099520 del 01.04.2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE20EED82</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE26EDA54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 12/03/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1345.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF1684A90</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E74/15 del 15.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1030.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF197616D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 21.04.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SCLGPP63E12E031F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SCLGPP63E12E031F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCALZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF2314E77</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 17-04-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF286066F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. FE/548 del 26-09-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298200805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL SCHOOL s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3938.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3938.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD117B435D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 8U00306248 del 07.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. NAPOLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.p.A. NAPOLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD121001D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>partecipazione alunni attività di lingua e cultura ingles
 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALKETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL PALKETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1469.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1469.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD12875B32</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>partecipazione alunni concorso musicale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>90014440805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS MUSICAE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>90014440805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS MUSICAE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD2179848A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. ZD2179848A del 15.12.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GBR ROSSETTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>360.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD22013787</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 79/PA del 14/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[GAUDIOSO TOURS di Gaudioso Rocco &
C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>897.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>897.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31DC5DB1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20 del 15-03-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD62A0C303</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 100B  del 25/11/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02532000805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA GALLUCCIO DI GALLUCCCIO MARCO
SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD81BE8161</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 116E del 05-12-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82388EF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8101005220 del 09-08-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA s.p.a. società con soci
 unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05403151003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRENITALIA s.p.a. società con soci
 unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>632.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>632.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD82624E11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33  del 15/12/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01137590806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee JENTILE srl Noleggio
Pullman</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA18804CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 16E del 30.03.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA1EF20F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16/PA del 14-06-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNCMSM70P23G791A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF SERVICE GIANCOTTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNCMSM70P23G791A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELF SERVICE GIANCOTTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB283896C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40 del 06-06-2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>336.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 163/PA del 16-09-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00966250805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PICIEFFE  SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>675.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>675.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE11EFAE15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1847 del 12-06-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNODID EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE41623261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>conto contrattuale n. 30094177-001 saldo fattura n.
8715033174 del 24/02/2015- n. 8715017894 del 18/02/2015 -n. 8715020212 del
18/02/2015- n.8715020619 del 18/02/2015 -n. 8715057222 del 16/03/2015.
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>534.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>534.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE421D6CA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 60/01 DEL 23-01-2018 . </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART s.r.l. di Panceri
Lorenzo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGROSCART s.r.l. di Panceri
Lorenzo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE6240185F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/42 del 10-10-2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01959430792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIDACTA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE629B30D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 143 del 05-10-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>278.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE62A4A985</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28/19 del 14.11.2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS S.A.S DI FRANCESCO
MARCHESE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02622750806</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCHESE BUS S.A.S DI FRANCESCO
MARCHESE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>325.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>325.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1BB2B57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 85/PA del 05.11.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02093970800</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAUDIOSO TOURS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA260174E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5 del 08/01/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00587160805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Tripodi SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00587160805</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autolinee Tripodi SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1EF3056</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 14-06-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC2789300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21/19 del 18-04-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1723442</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. E-456 del 30.11.2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO s.r.l. Industri Grafiche ed
Editoriali</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00122460793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RUBBETTINO s.r.l. Industri Grafiche ed
Editoriali</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZED1BDF3F8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 117E del 05-12-2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE28A3087</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 3-PA del 30.05.2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02067420808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY Politron srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02067420808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRONY Politron srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 73 del 05-12-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CLMGRL94C20D976I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOLEGGI CLEMENO di Gabriele
Clemeno</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF026A0B33</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 26/01/2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF81A706E8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 43/PA del 29.06.2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLTRND64R14G791T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALATA' RAIMONDO
Litogr.Tipogr.Legatoria</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81FEN9AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8 del 20-09-2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSTGRG45T01E968F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASTELLA GIORGIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF92652991</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 04-2018 del 27/12/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMOGPP93P15H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICORNO Graphic di Romeo
Giuseppe</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMOGPP93P15H224P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNICORNO Graphic di Romeo
Giuseppe</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZFA26FCF8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>versamento quota rete LES nazionale 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>81004870796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liceo Statale G.V. Gravina
Crotone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>81004870796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Liceo Statale G.V. Gravina
Crotone</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-02-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOF2A3853D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82001880804</codiceFiscaleProp>
        <denominazione> LICEO STATALE  GIUSEPPE RECHICHI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 64/19 del 05-11-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00296310808</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOLINEE CAMBREA DI CAMBREA
GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
